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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2023-03-14 09:44

去年的業(yè)務(wù)重新開。還是去年的稅率去年的業(yè)務(wù)重新開,還是去年的稅率。

qin 追問

2023-03-14 09:46

我重開的,直接按今年的稅率1%開了。可以嗎

玲老師 解答

2023-03-14 09:49

還是去年的業(yè)務(wù)。那還是去年
還是去年的業(yè)務(wù),那還是去年稅率對。

qin 追問

2023-03-14 09:50

我都開出去給人家了。

玲老師 解答

2023-03-14 09:56

開錯的發(fā)票當(dāng)月作廢,跨月紅沖。

qin 追問

2023-03-14 10:05

為什么有些老師又說是按現(xiàn)在的稅率1來開,也可以呀

玲老師 解答

2023-03-14 10:10

因?yàn)檫@個業(yè)務(wù)是去年的,去年就是免稅。因?yàn)檫@個業(yè)務(wù)是去年的,去年就是免稅。

qin 追問

2023-03-14 10:20

我查國家稅務(wù)總局的政策解讀:四、小規(guī)模納稅人在2022年12月31日前已經(jīng)開具的增值稅發(fā)票,如發(fā)生銷售折讓、中止、退回或開票有誤等情形,應(yīng)當(dāng)如何處理?

答:小規(guī)模納稅人在2022年12月31日前已經(jīng)開具增值稅發(fā)票,發(fā)生銷售折讓、中止、退回或開票有誤等情形需要開具紅字發(fā)票的,應(yīng)開具對應(yīng)征收率的紅字發(fā)票或免稅紅字發(fā)票。即:如果2022年12月31日之前按3%征收率開具了增值稅發(fā)票,則應(yīng)按照3%的征收率開具紅字發(fā)票;如果2022年12月31日之前按1%征收率開具了增值稅發(fā)票,則應(yīng)按照1%征收率開具紅字發(fā)票;如果2022年12月31日之前開具了免稅發(fā)票,則開具免稅紅字發(fā)票。納稅人開票有誤需要重新開具發(fā)票的,在開具紅字發(fā)票后,重新開具正確的藍(lán)字發(fā)票。
這上面,就說重新開具正確的藍(lán)字發(fā)票,沒說按什么稅率重開呢,怎么理解呀,老師

玲老師 解答

2023-03-14 10:24

你好,比如你原來那張發(fā)票開錯了,你再重開還是原來稅率?如,果。如果你原來那筆業(yè)務(wù)取消了,今年再開發(fā)票是新的業(yè)務(wù),就是今年的稅率。
。對應(yīng)一下自己的實(shí)際情況。

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相關(guān)問題討論
您好,咨詢一下,按照現(xiàn)在稅法的規(guī)定,小規(guī)模納稅人開普票經(jīng)營租賃應(yīng)該開多少稅點(diǎn)的發(fā)票?
2024-02-20 15:22:27
小規(guī)模納稅人開具免稅發(fā)票賬務(wù)處理,是指一個公司的賬務(wù)人員根據(jù)《中華人民共和國稅收法》、《稅收征收管理法》等法律法規(guī),對納稅人繳納的稅款及其他相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行核查、核算、記賬整理、打印發(fā)票。此外,小規(guī)模納稅人開具免稅發(fā)票還應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)稅收政策、財(cái)務(wù)政策、會計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定,并符合稅收法規(guī)定的稅務(wù)管理責(zé)任原則,保證發(fā)票使用程序合法、準(zhǔn)確、高效。
2023-03-21 19:47:03
可以,但是需要按照規(guī)定的方式準(zhǔn)備相應(yīng)的認(rèn)證材料,待審核通過后,小規(guī)模納稅人有購買和使用增值稅專用發(fā)票的權(quán)利。
2023-03-15 14:01:53
你好 稅率不是免稅的? ?
2023-07-17 15:51:05
你好,找供應(yīng)商直接說明不要小規(guī)模即可
2022-03-21 14:43:34
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