購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售,當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量÷(1-損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)÷(1+9%)×9%,我一直不明白農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)÷(1+9%)×9%,按理說農(nóng)產(chǎn)品購買單價(jià)是包含可以自行抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,那不應(yīng)該是直接當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量÷(1-損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)×9%就可以了嗎,為什么還有除以1+9%呢

豆豆愛吃糖
于2023-03-14 14:25 發(fā)布 ??1579次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2023-03-14 14:27
你好; 當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1-損耗率) 這個是從銷售數(shù)量反推出消耗量,然后×單價(jià),得出消耗也就是采購金額,÷(1-扣除率)得出計(jì)稅依據(jù),再乘以扣除率得出
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你好
借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款
2022-12-07 20:04:55
你好;? 可以留抵的。 可以的? ?
2022-01-07 16:41:15
你好,同學(xué)
借材料采購甲材料20000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2600
貸銀行存款22600
2023-12-29 13:46:28
你好 ,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不需要轉(zhuǎn)出
2022-04-15 15:50:21
學(xué)員你好,分錄如下
借:原材料144000
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額18720
貸:預(yù)付賬款144000+18720=162720
2021-11-28 21:50:51
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