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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-24 09:15

你好,老板拿去年的招待費(fèi)給我報(bào)銷(xiāo)
借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金等科目 

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-03-24 09:20

謝謝老師,借:以前年度損益調(diào)整,

貸:其他應(yīng)付款,

借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),

貸:以前年度損益調(diào)整,

借:其他應(yīng)付款,

貸:銀行存款。 這樣可以嗎

鄒老師 解答

2023-03-24 09:21

你好,如果是個(gè)人墊付了,是可以這樣做的 

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你好,可以有,不限額
2022-04-07 09:33:21
正常做招待費(fèi),只是匯算才做納稅調(diào)增
2023-10-11 08:53:25
可以的,可以這么做的。
2022-04-07 12:30:38
您好,公司招待費(fèi)多少在合理范圍,這個(gè)沒(méi)有固定的比例的,不同企業(yè)比例不同的。
2016-12-03 17:06:18
你好 這個(gè)不算的 。 招待費(fèi)是看收入和發(fā)生額的比例 兩者取小來(lái)稅前扣除的。 按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。
2020-08-26 12:25:52
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