

商混行業(yè),實際壞賬的壞賬,記入其他開支,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
答: 你好,當(dāng)時的分錄是怎么做的?
2022年11月,其他應(yīng)收款5萬,按比例計提壞賬準(zhǔn)備500元,整個分錄是借:其他應(yīng)收款5萬 貸:銀行存款5萬按1%計提壞賬準(zhǔn)備500元借:信用減值損失 500 貸:壞賬準(zhǔn)備 500 2022年11月,月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤500 貸:信用減值損失 500 2022年末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 -500 貸:利潤分配-未分配利潤 -500 2022年只是計提了壞賬準(zhǔn)備,沒有真正發(fā)生壞賬2023年2月,其他應(yīng)收款5萬全收款,此時應(yīng)該怎么做賬?
答: 你好 收回全款的話,沖回信用減值損失 借:壞賬準(zhǔn)備 500 貸:信用減值損失 500 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:信用減值損失 500 貸:本年利潤500
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,其他應(yīng)收款計提壞賬準(zhǔn)備并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤 -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準(zhǔn)備 500 貸:其他應(yīng)收款 500 還是直接 借:壞賬準(zhǔn)備 500 貸:其他應(yīng)收款 500
答: 好,第一個不用做,只做第二個和第三個。




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余偉彬 追問
2023-03-24 09:50
齊惠老師 解答
2023-03-24 09:50