收到個人代開發票,掛賬是掛個人還是公司名稱,支付 問
同學,你好 掛個人 直接匯款給個人 答
老師好,請問印花稅是什么時候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現金、銀行余額,交接網銀、U盾、票據 2.?理清鹽款專戶收支、預存款、往來欠款 3.?貨款憑單據支付,專款專用,賬款票一一對應 4.?列明未結事項,填寫交接單三方簽字確認 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費 答
老師,我們過年紅包,當時,自己職工也發了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務關系,還是雇傭關系呢?? 答
老師,我們是生產制造業,購入的地板和門能計入哪些 問
這個是可以開專票的 答


2.資料:某公司2021年9月份共購進貨物買價50000元,增值稅率為13%:蘭月企業銷售貨物共收取價稅合計款81360元,增值稅率為13%。要求:根據以上資料,計算該企業9月份增值稅進項稅額、不含稅售價、銷項稅額和應交的增值稅。(1)進項稅額=(2)不含稅售價=(3)銷項稅額=(4)應交增值稅=
答: 你好 (1)進項稅額=50000元*13% (2)不含稅售價=81360元/1.13 (3)銷項稅額=81360元/1.13*13% (4)應交增值稅=81360元/1.13*13%—50000元*13%
某公司2021年9月份共購進貨物賣價50000元,增值稅率為13%,當月企業銷售貨物共收取價稅合計款81360元,增值稅率為13%,計算該企業9月份增值稅進項稅額,不含稅售價,銷項稅額和應交的增值稅
答: 該企業9月份增值稅進項稅額-50000*13%=6500 不含稅售價81360/1.13 銷項稅81360/1.13*13% 應交的增值稅81360/1.13*13%-6500
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
某商品含稅銷售額26000元,增值稅率13%,求不含稅銷售額,增值稅額, 價稅合計價稅合計金額。
答: 你好??含稅銷售額26000/1.13? ?,增值稅額,?26000/1.13?*0.13 價稅合計價稅合計金額。?含稅銷售額26000元








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