想咨詢下,出納劃款,把員工工資和報銷款,一筆制單,目 問
一般混在一起支付,可以嗎? 答
老師,非廣告性質的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除,題 問
題目什么都沒說,就只說是給客戶的贊助款,默認不能抵扣嗎 答
報關費用及海運費月結,合并開票,對單證有影響嗎 問
不是報關跟海運合并,而是一個月有三次出口這樣的話,對方不是分三次開票,而是月結,到第二個月合并開一張報關費發(fā)票,一張海運費發(fā)票 答
23年公司名下車已在二手車市場開具發(fā)票,但因買方 問
賬務 補往年分錄:轉固定資產清理,掛其他應收款,計提對應增值稅,損益走以前年度損益調整 現在收款直接借銀行存款貸其他應收款 稅務 開票當期已產生增值稅納稅義務,當年必須申報繳稅,沒報盡快更正補報繳滯納金 企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年,同步更正當年匯繳,收款不再涉稅 答
我們是出口企業(yè),一般貿易,找勞務公司,派人員到港口 問
- 貼標簽、理貨、搬運、裝卸 → 物流輔助服務—裝卸搬運服務 答


老師 進項稅額轉出是不是這樣寫分錄?每步摘要該怎么寫?1、借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2、借:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出進項稅) 3、借:應交稅費-應交增值稅(轉出進項稅) 貸:應交稅費-未交增值稅4、借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
答: 您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
老師,增量留底和存量留底屬于進項稅額,現在退稅做進項稅額轉出,是借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),這樣做分錄對嗎?
答: 同學你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),沒有借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好!對方多開增值稅專用發(fā)票,需對稅費進行進項稅轉出,這樣做分錄對嗎?借:管理費用 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
答: 你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?









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sun 追問
2023-03-29 16:23
玲老師 解答
2023-03-29 16:28