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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-04-04 15:32

你好
借:待處理財產損益,貸:原材料
借:其他應收款,營業外支出,貸:待處理財產損益

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相關問題討論
同學,你好 借,固定資產1000 應交稅費91.2 管理費用20 貸,銀行存款
2023-04-20 22:02:33
你好同學稍等回復你
2023-04-25 11:44:36
你好 借:待處理財產損益,貸:原材料 借:其他應收款,營業外支出,貸:待處理財產損益
2023-04-04 15:32:26
你好,學員,?什么疑問
2023-05-10 19:24:59
(1)計算本月準予抵扣的增值稅進項稅額。=15000%2B3750=18750
2022-11-29 15:14:50
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