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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計(jì)師

2017-12-04 17:51

新準(zhǔn)則調(diào)整了啊

我是Lynn 追問

2017-12-04 18:40

對,老師,就是把稅金及附加計(jì)入管理費(fèi)用了

方亮老師 解答

2017-12-04 17:42

印花稅計(jì)入管理費(fèi)用正確,您為什么要調(diào)整?

方亮老師 解答

2017-12-04 18:00

如果你們單位采用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,印花稅計(jì)入管理費(fèi)用,如果你們單位采用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,印花稅計(jì)入稅金及附加,印花稅不用計(jì)提,所以不用通過應(yīng)交稅費(fèi)科目核算,您說的調(diào)整是管理費(fèi)用和稅金及附加之間的調(diào)整嗎?

方亮老師 解答

2017-12-04 20:08

兩種做法: 
1、沖銷之前編制的分錄,然后編制如下分錄: 
借:稅金及附加 
貸:銀行存款 
2、編制如下調(diào)整分錄: 
借:稅金及附加 
貸:管理費(fèi)用

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先計(jì)提借營業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,貸銀行存款
2023-03-27 09:35:20
您好,這個月調(diào)整賬的時候,先全額紅沖錯誤的憑證,借:管理費(fèi)用-印花稅,負(fù)數(shù),貸:銀行存款,負(fù)數(shù)。再做借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,貸:銀行存款。
2017-09-04 09:31:35
印花稅計(jì)入管理費(fèi)用正確,您為什么要調(diào)整?
2017-12-04 17:42:17
您好,是需要計(jì)提的,借 稅費(fèi)及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--印花稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅 借 銀行存款 。
2024-01-04 16:21:21
印花稅是通過稅金及附加科目計(jì)提。
2023-10-08 10:21:20
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