

請(qǐng)問一下,增值稅稅負(fù)3%,然后有固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣,實(shí)繳的增值稅是不是可以:不含稅銷售*3%—固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣部分
答: 是的,增值稅稅負(fù)3%,然后有固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣,實(shí)際實(shí)繳的增值稅可以按照不含稅銷售*3% — 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣部分來計(jì)算。例如,一個(gè)公司擁有一些公共設(shè)施,其當(dāng)期總金額為10萬元,稅負(fù)3%,則實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅為:10萬*3% — 10萬*3%*60% = 300元(其中60%為固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣部分)。因此,在此案例中,實(shí)際實(shí)繳的增值稅為:不含稅銷售*3% — 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣部分的方式可以實(shí)現(xiàn)。
請(qǐng)問一下,增值稅稅負(fù)3%,然后有固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣,實(shí)繳的增值稅是不是可以:不含稅銷售*3%—固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣部分
答: 你好不可以減固定資產(chǎn)的,固定資產(chǎn)需要考慮進(jìn)去。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅在增值稅報(bào)表中如何填列
答: 您好 請(qǐng)問有沒有開具發(fā)票
固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,填增值稅申報(bào)表附列資料表(固定資產(chǎn)表)怎么添加?只看到,增值稅申報(bào)表,表一(銷表)表二(進(jìn)表)
增值稅 申報(bào)表1銷項(xiàng)稅額里面為什么都填13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)。還有銷售固定資產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的。不應(yīng)該分開嗎
原固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣增值稅17%,現(xiàn)在買出,增值稅銷項(xiàng)是17%還是13%?







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薇老師 解答
2023-04-26 03:22
薇老師 解答
2023-04-26 03:25
薇老師 解答
2023-04-26 03:54
認(rèn)真的綠茶 追問
2023-04-26 04:15
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2023-04-26 08:52
認(rèn)真的綠茶 追問
2023-04-26 16:16
薇老師 解答
2023-04-26 16:20