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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-04-27 07:53

你好,是什么原因導致的進項稅額轉出呢? 

雨蝶晴 追問

2023-04-27 08:11

借:待處理財產損益30000
    累計折舊70000
貸:固定資產100000
借:其他應收款20000
    營業外支出10000
貸:待處理財產損益30000
管理不繕原因造成的進項稅額怎么轉出

鄒老師 解答

2023-04-27 08:12

你好,是管理不善,導致固定資產報廢? 

雨蝶晴 追問

2023-04-27 08:27

是的老師。。。。。。。。。

鄒老師 解答

2023-04-27 08:28

你好
借:待處理財產損益 , 累計折舊  , 貸:固定資產
借:其他應收款,營業外支出,貸:待處理財產損益,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)

雨蝶晴 追問

2023-04-27 08:32

圖片我給你發過去,老師
看下數字怎么帶進去

鄒老師 解答

2023-04-27 08:33

你好
借:待處理財產損益 3萬 , 累計折舊  7萬, 貸:固定資產 10萬
借:其他應收款 2萬,營業外支出 1.39萬,貸:待處理財產損益 3萬,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)0.39萬

雨蝶晴 追問

2023-04-27 08:34

借:待處理財產損益3.39 , 累計折舊  7, 貸:固定資產10.39
借:其他應收款2,營業外支出1.39,貸:待處理財產損益3,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)0.39

鄒老師 解答

2023-04-27 08:35

你好,應當是這樣處理才是的
借:待處理財產損益 3萬 , 累計折舊  7萬, 貸:固定資產 10萬
借:其他應收款 2萬,營業外支出 1.39萬,貸:待處理財產損益 3萬,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)0.39萬

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相關問題討論
你好,很高興為你解答 到期后不可以在繼續使用了
2022-04-14 19:43:01
你好,這里可以修改的,你修改一下。
2022-04-01 16:46:13
你好同學 沒有看到你的題
2022-03-03 19:33:14
同學你好 看你的進項稅借方
2022-01-27 11:15:18
你好;? ? 你們是支付款的話。? 按支付款除以1.06*6%計算進項稅的?
2021-11-19 18:23:32
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