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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-05 09:50

你好,你說的是增值稅,他問的是企業所得稅。

郭老師 解答

2023-05-05 09:50

在企業所得稅方面,只要是福利費,不管是外購的還是自產自銷的,都需要視同銷售。

嗚啦啦啦 追問

2023-05-05 09:52

外購的產品發給員工,還要算收入?實務中的憑證分錄怎么做?還是只申報收入不用做分錄?

郭老師 解答

2023-05-05 09:53

賬上做,借管理費用、福利費,
貸應付職工薪酬福利費,
借應付職工薪酬福利費,貸,銀行
匯算清交的時候需要視同銷售去填寫視同銷售明細表。

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相關問題討論
對的是的,自己填寫附表二做進項轉出。
2022-02-09 22:38:15
同學你好,這個是增值稅普通發票,不可以抵扣進項的,只有增值稅專用發票才可以抵扣進項的。
2020-06-17 20:47:59
你好,你說的是增值稅,他問的是企業所得稅。
2023-05-05 09:50:30
進項稅額不能抵扣是因為用途不合適嗎?如果是的話,也不能計提折舊,因為不是經營相關成本支出
2022-05-19 23:11:30
你好,因為免稅對應的進項不允許抵扣,這個是規定免稅簡易計稅對應的進項都不可以抵扣的,201636號文件有規定。
2022-04-25 14:19:09
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