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可樂不加冰
于2023-05-05 15:55 發(fā)布 ??1423次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2023-05-05 16:02
你好; 這個發(fā)票是開給誰的; 誰來付款的;才好判斷 怎么來做分錄
可樂不加冰 追問
2023-05-05 16:09
發(fā)票是開給A的,A付款
meizi老師 解答
2023-05-05 16:14
你好 ; A來做固定資產(chǎn)去 ; B 到時 掛A 的其他應收款; B 掛其他應付款貸方
2023-05-05 17:15
這個設備實際是B在用,我可不可以理解是A幫B買了,所以是 \\"借:其他應收款7萬 貸:銀行存款7萬\\",然后B把錢打給A后 \\"借:銀行存款7萬 貸:其他應收款7萬\\"呢,因為隔了兩年期間A只付了款沒有列到固定資產(chǎn)里面,是不是要先掛賬處理,我是才接手的小白不是很懂,老師你可不可以以A的角度,把分錄都列出來哦謝謝~
2023-05-05 17:17
你好; 那你A在租賃給b就行了。 或者變賣給B哈; 不然你沒法 處理 業(yè)務的
2023-05-05 17:20
好的好的,謝謝老師
2023-05-05 17:21
不客氣的; 滿意請給予評價
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老師,請問下6月份我有一筆應收款錄入錯誤,導致借方和貸方都選成了應收賬款,現(xiàn)在要怎么做才能把這筆款補錄上?
答: 你好,正確的分錄應該是怎么做?
款已付,票未開的,是入應收賬款還是其它應收款
答: 您好,入應收賬款的呢
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,老師,請問代賬公司做的應收賬款和應付賬款是負數(shù),是什么原因?怎么調(diào)帳呢?
答: 你好,應收賬款這個是提前收了人家的錢,沒有確認收入, 這個應付賬款是提前支付給人家的。
應收賬款負數(shù)-11295。應付賬款也是–11295。這個要怎么調(diào)賬?
討論
老師好,填報表,如果只用到了應收賬款和應付賬款,沒有用另外兩個的話,那重分類,該如何填呢?
應收賬款和應付賬款,在計算預算管理的時候,用加上期初數(shù)嗎?為什么我做的題目沒有加期初數(shù)呢,只是用本季度的應收應付數(shù)呢?
我想問下,就是把舊公司的應付賬款和應收賬款可以轉到新公司嗎,應該怎么做目錄
同一公司,應收賬款借方與應付賬款借方可以合并相加嗎?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 107130 個
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可樂不加冰 追問
2023-05-05 16:09
meizi老師 解答
2023-05-05 16:14
可樂不加冰 追問
2023-05-05 17:15
meizi老師 解答
2023-05-05 17:17
可樂不加冰 追問
2023-05-05 17:20
meizi老師 解答
2023-05-05 17:21