咨詢下,公司支付了股東的報銷款(保險費發票,含車船 問
你好,有保險費發票就可以! 這個不算應納稅稅額 答
請教一下,員工23年入職,但是沒有簽訂合同,到25年的 問
您好,可以的,這個完全可以 告的 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
資產折舊、攤銷及納稅調整明細表,匯算清繳時這張 問
您好,如果沒有數據的話,就不用填了 答
小企業會計準則,25年多結轉了7萬元成本,庫存少計7 問
同學,你好 那就是沖銷25年多結轉的成本,庫存補入賬 直接做到本年 答


2021年第4季度的免征增值稅稅額沒有做營業外收入,做的應交未交增值稅,在2022年做營業外收入可以嗎?2021年所得稅匯算清繳第4季度的這個免征增值稅額需要調增不呢,如果需要填在所得稅匯算清繳A105000哪里?
答: 您好同學,最好啊,您做到那個利潤分配未分配利潤里面,把它歸到2021年這樣正規一些,然后呢,你打開那個納稅調整項目表以后啊,在那個第四十五行,你增加應納稅所得額就可以。
老師,所得稅匯算清繳 營業外收入需要調增嗎
答: 營業外收入需要計入利潤總額核算,應納稅所得額=利潤總額%2B納稅調增—納稅調減。營業外收入通常是不需要做納稅調整的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
免征增值稅轉營業外收入在企業所得稅匯算中要調增企業所得稅嗎
答: 這個是不用納稅調整了。










粵公網安備 44030502000945號



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2023-05-08 11:02
venus老師 解答
2023-05-08 11:09
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2023-05-08 11:49
venus老師 解答
2023-05-08 11:51
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venus老師 解答
2023-05-08 14:44