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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-12 10:03

你好,如果是在借方余額的借利潤分配,未分配利潤,貸以前年度損益調整。

郭老師 解答

2023-05-12 10:03

是在貸方余額的,按照上面的做相反的。

Hetty 追問

2023-05-12 10:08

如果在貸方的話,借:以前年度損益貸未分配利潤,請問未分配利潤要用紅字嗎?

郭老師 解答

2023-05-12 10:10

籃子就可以的,不用做復數。

Hetty 追問

2023-05-12 10:12

舉個例子,比如以前年度損益是-10000,那么會計分錄就是借:以前年度損益10000貸:未分配利:10000

郭老師 解答

2023-05-12 10:13

對的,是的,是這么做的。

Hetty 追問

2023-05-12 10:15

這個我怎么感覺把利潤增大了

郭老師 解答

2023-05-12 10:16

調整的具體的是什么業務?

Hetty 追問

2023-05-12 10:19

之前調整的是固定資產折舊

郭老師 解答

2023-05-12 10:20

你是紅沖了折舊嗎?

Hetty 追問

2023-05-12 10:24

是把之前計入費用的固定資產調出來了

郭老師 解答

2023-05-12 10:26

好,那就是增加了你的利潤,你之前全部做了費用,那一次降低了利潤不是嗎?你現在紅沖了,不就是增加了利潤。

Hetty 追問

2023-05-12 10:27

相當于一年年度的費用減少了

郭老師 解答

2023-05-12 10:27

你好是的,是這么做的。

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相關問題討論
您好,這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
您好 未分配利潤期末數=期初數%2B凈利潤本年累計%2B(-)以前年度損益調整-分配的利潤 資產負債表與利潤表只要符合這個勾稽關系就不需要調整。
2020-06-12 08:59:20
等會發給你,卡死了
2020-01-10 12:34:34
學員您好,您的問題具體是什么?
2023-12-20 17:07:02
你好,具體的是什么業務的?
2022-03-25 10:20:36
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