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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-17 16:51

 你好,你進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外收支。

宋生老師 解答

2023-05-17 17:00

 你好,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)要看是什么原因。如果查不到也是就營(yíng)業(yè)外收支。

Q 追問(wèn)

2023-05-17 16:52

還有一筆應(yīng)交稅費(fèi),實(shí)際上是沒(méi)有稅要交了
這筆也記嗎

Q 追問(wèn)

2023-05-17 16:57

直接做借,營(yíng)業(yè)外收入,貸應(yīng)收賬款嗎?
可以寫(xiě)下分錄給我嗎
這些都要清掉嗎?怎么清呢?實(shí)際上是都沒(méi)有了的,只是賬上還有

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可以的,這是處理遺留亂賬的穩(wěn)妥過(guò)渡方法。 過(guò)渡處理 你可以設(shè)置 “其他應(yīng)付款 - 待查差異”“應(yīng)付賬款 - 待查差異” 等過(guò)渡科目,把與實(shí)際不符的往來(lái)余額先轉(zhuǎn)進(jìn)去,這樣能先把真實(shí)的往來(lái)科目清理干凈,不影響新賬推進(jìn)。 后續(xù)動(dòng)作 后續(xù)再按大額、長(zhǎng)期掛賬優(yōu)先的原則去核對(duì)原始憑證、流水,查明原因后逐一調(diào)整,記得留存好每筆調(diào)整的依據(jù)。
2026-01-22 16:09:32
其他應(yīng)收款是借方余額,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款是貸方余額嗎?
2023-04-11 21:04:31
那么大的金額,怎么說(shuō)調(diào)就調(diào)了?
2022-10-24 11:34:38
您好同學(xué) 應(yīng)收應(yīng)付一般是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的 比如貨款 其他應(yīng)收其他應(yīng)付一般是核算主營(yíng)業(yè)務(wù)客戶供應(yīng)商之外的事項(xiàng)的,比如押金、個(gè)人借款等
2022-04-15 11:23:22
你好,應(yīng)付賬款是指賒購(gòu)時(shí)應(yīng)付購(gòu)貨方的款項(xiàng)
2022-02-15 17:13:09
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