- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-05-23 11:29
同學你好
收入和成本對應就可以了
相關問題討論
可以的,可以這么做的。
2023-09-22 13:00:10
必須提供發票,不然,支付的款項沒法入賬的
2023-05-06 17:28:19
你好,可以是這些的
2024-03-18 15:41:30
不能退稅錢的,你們利用人家的資質還要開票呢。只是最終這個項目賺的利潤歸你們
2022-10-11 09:01:22
如果當月成本票沒有開回來而進行暫估,月底結轉成本可以按照以下步驟進行:
一、暫估成本
確定暫估金額:根據前期工程的實際情況以及與供應商的約定等,合理估計尚未取得發票的成本金額。
進行賬務處理:
借:工程施工?—?合同成本(暫估成本)
貸:應付賬款?—?暫估應付賬款
二、月底結轉成本
按照工程進度或完工比例等確定應結轉的成本金額。假設本月應結轉成本為?A?元,其中暫估成本占?B?元(B?為暫估成本在應結轉成本中的比例部分)。
賬務處理:
借:主營業務成本?A
貸:工程施工?—?合同成本?A
此時,主營業務成本中包含了暫估的成本部分。
三、收到成本發票后的處理
先紅字沖回暫估憑證:
借:工程施工?—?合同成本(暫估成本)(紅字)
貸:應付賬款?—?暫估應付賬款(紅字)
再根據收到的發票進行正確的賬務處理:
借:工程施工?—?合同成本(發票金額)
貸:應付賬款等(實際應付款科目)
2024-09-19 15:47:40
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樸老師 解答
2023-05-23 11:29