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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-22 17:41

您好,一般情況下,是按科目余額表來(lái)填寫(xiě)期初數(shù)據(jù)的。包括年初數(shù),本年累計(jì)發(fā)生額,9月份發(fā)生額,9月底余額。

? ? ? 追問(wèn)

2017-12-22 17:48

我要怎么錄起初數(shù)據(jù)????是這樣填入嗎

王雁鳴老師 解答

2017-12-22 17:58

您好,您這是什么軟件???期初數(shù)據(jù)請(qǐng)參考圖片。

上傳圖片 ?
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<p>你好,如果有期初數(shù)據(jù)需要錄入</p><p>設(shè)置好帳套的相關(guān)參數(shù)</p>
2016-07-28 14:28:46
同學(xué)你好 ?這個(gè)應(yīng)該是AIS
2022-04-25 17:15:21
您好,直接看12月份利潤(rùn)表的累計(jì)額就可以
2022-05-24 12:06:14
同學(xué)你好\ 結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
2022-12-28 15:56:12
您好,首先,在使用記賬軟件之前,應(yīng)該核實(shí)會(huì)計(jì)建帳套,確保賬目完整準(zhǔn)確。在您發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)建帳套存在異常時(shí),可以采取一些措施來(lái)修改,例如,把管理費(fèi)用從貸方移至借方,進(jìn)行平衡處理,這樣就可以使資產(chǎn)負(fù)債表平衡。另外,也可以通過(guò)重新歸集科目,或者將科目的借貸金額進(jìn)行調(diào)整,使借方和貸方金額相等,從而解決資產(chǎn)負(fù)債表不平衡的問(wèn)題。 拓展知識(shí):此外,會(huì)計(jì)建帳套的修改還可以通過(guò)建立新科目,并將有余額的科目金額移動(dòng)到新科目,從而達(dá)到資產(chǎn)負(fù)債表平衡的目的。 應(yīng)用案例:比如,一個(gè)公司正在使用記賬軟件,發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用借方有余額,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,為此,可以把管理費(fèi)用從貸方移至借方,進(jìn)行平衡處理,或者重新歸集科目,或者將科目的借貸金額進(jìn)行調(diào)整,使借方和貸方金額相等,最終解決資產(chǎn)負(fù)債表不平衡的問(wèn)題。
2023-03-03 15:14:48
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