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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-06-15 13:37

你好; 你還要做; 進項稅和 銷項稅要做結(jié)轉(zhuǎn)的 ; 你這個繳納分錄不對哦 ; 你銷項稅是好多 了進項稅好多的 

余偉彬 追問

2023-06-15 13:39

正確的分錄應(yīng)該怎么寫

meizi老師 解答

2023-06-15 13:41

收到進項發(fā)票時
借方:原材料
應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
貸方:應(yīng)付賬款-A公司
實際勾選抵扣時

借方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進項稅

貸方:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
月底計提 當(dāng)月增值稅的時候


如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
次月繳納:借 
應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款 。

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學(xué)員你好,借方應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調(diào)減銷項,進項和轉(zhuǎn)出未交科目
2022-02-28 22:57:12
你好;? ? 我看著不對 ;? 你這個? ?銷項稅大于了進項稅? ? 還有進項稅轉(zhuǎn)出是嗎? ??
2022-03-10 15:31:14
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學(xué),你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
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