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含糊的小籠包
于2023-06-28 22:51 發布 ??496次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2023-06-28 22:53
您好請問收到預付款的時候 業務發生了嗎
含糊的小籠包 追問
2023-06-28 22:54
只是收了款,貨物沒有轉移,都是全款才發貨
bamboo老師 解答
2023-06-28 22:59
那就只做收款的分錄就好了 也不涉及到確認收入跟繳納增值稅啊 納稅義務還沒有發生
2023-06-28 23:08
好的,那就先“借:銀行存款 貸:預收帳款款”,等發貨了再確認收入和銷項稅,對吧?
2023-06-29 06:00
是的 這樣處理正確的
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《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
答: 你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
老師??個稅手續費返還怎么申報增值稅?增值稅申報表6%那欄銷項填寫是灰色的
答: 填寫無票收入那一列,要是不能填寫就聯系稅務局后再填寫。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好!本月有紅沖發票,收入是負數,在電子稅務局上打開增值稅申報表不能填寫數據銷售額,銷項稅額,一直有默認的數據,怎么辦?
答: 您好同學,您刪除報表可以把數據刪除嗎
老師,增值稅申報表進項稅額抵扣了銷項稅額,但是賬里沒有做處理,期末進項稅額和賬里的進項稅不一致,這樣填報可以嗎?
討論
老師,是不是電子稅務局上的增值稅申報表,系統里銷項稅額表和進項稅額表,是系統自動有數據還是都是要手動填寫嗎?
老師我填增值稅申報表時,就一筆代扣代繳退個人所得稅的銷項稅額,沒有其他收入和進銷項,我填報完后主表顯示有黃色問號提醒
3月的增值稅報表,為什么銷項稅額不對,還能成功申報?有個6%稅率的簡易辦法計稅的銷售額,然后銷項稅額是一般計稅的稅額,這樣錯誤的申報表,居然上報成功,導致增值稅報表是錯的,那么我5月份發現了可以更正增值稅申報表嗎
晚上好,老師!增值稅申報表實際抵扣稅額是系統自帶的比金碟銷項稅額多0.02,要如何調整呢?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 53214 個
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含糊的小籠包 追問
2023-06-28 22:54
bamboo老師 解答
2023-06-28 22:59
含糊的小籠包 追問
2023-06-28 23:08
bamboo老師 解答
2023-06-29 06:00