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琉夏
于2023-07-11 14:56 發(fā)布 ??627次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-07-11 14:57
第一行和第三行填寫45萬,如果是普通發(fā)票是不含稅的。然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面。
琉夏 追問
2023-07-11 15:01
減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額應(yīng)該怎么計算?
郭老師 解答
2023-07-11 15:03
45萬乘以2%。按照這個來的。
不含稅的銷售額乘以2%。
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“增值稅銷售收入為253.84億,已繳納增值稅19.84億,增值稅稅負高達7.8%,求商品銷售收入
答: 您好 19.84/253.84=0.07815947053 題目有商品銷售收入了啊553.84
零售收入和銷售收入含增值稅嗎
答: 同學(xué)您好,收入是不含增值稅的,所以說增值稅是價外稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,報增值稅銷售收入的時候,要填未開票收入,但是13%那一行是灰色的要怎么辦呢?
答: 你好,是輸入不了嗎?截圖看一下呢?!
含稅銷售收入。60600增值稅。
討論
老師,你好,我問一下,增值稅稅負率是直接用增值稅額/不含稅銷售收入。還是說(增值稅+附加稅)/不含稅銷售收入
含稅銷售收入為48980元,那么增值稅是少?
8月份有一般項目的銷售收入,但是增值稅主表里一般項目本月數(shù)銷售額是負數(shù)是怎么回事,一進主標(biāo)第一欄一般項目本月數(shù)那里就是有一個負數(shù)金額,這是怎么回事
你單位A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅納稅申報表(A表)》第1行“營業(yè)收入”+A101010 《一般企業(yè)收入明細表收入表》或A101020《金融企業(yè)收入明細表》非流動資產(chǎn)處置利得(只取正) 加 非貨幣性資產(chǎn)交換利得(只取正) 加 A105010視同銷售收入 加 A105010房地產(chǎn)預(yù)售收入的合計額與同期增值稅銷售額差異較大,請核實。
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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琉夏 追問
2023-07-11 15:01
郭老師 解答
2023-07-11 15:03
郭老師 解答
2023-07-11 15:03