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開新成長
于2023-07-15 10:50 發布 ??719次瀏覽
楊家續老師
職稱: 注冊會計師,初級會計師,中級會計師
2023-07-15 11:36
您好!從稅務角度看,您付給第三方供應商的金額屬于購進服務,對于這個情況,是需要繳納印花稅的,其他的稅費不涉及,如果貴單位只是代收代付,相關的發票不開給貴公司而是甲方客戶,此時就不涉及到任何稅費了印花稅是萬分之三,100000*3/10000=30 元總成本=100000+30
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一般項目:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;咨詢策劃服務;信息技術咨詢服務;這個經營范圍可以開咨詢服務費嗎
答: 你好,信息咨詢的可以。
信息技術服務幾個點,開的是信息技術服務,信息服務費
答: 你好 一般納稅人按6% 小規模按3%開票的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅專用發票,技術服務費開成技術服務可以么
答: 您好,這個是可以的哈,可以
信息技術服務*技術服務費怎么入賬呢 ?
討論
信息技術服務和技術服務費有區別嗎
請問老師:信息技術服務-服務費 和 信息技術服務-信息服務費 區別在哪謝謝
請問老師:開發票的類目:現代服務-技術服務費 和 信息技術服務-技術服務費 的區別在哪,謝謝
楊家續老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,中級會計師
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