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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-08-15 09:09

借以前年度損益調整(管理費用)借應交稅費應交增值稅進項稅額負數。。借利潤分配未分配利潤  貸以前年度損益調整

小孫同學 追問

2023-08-15 09:13

老師,那不需要用到進項稅額轉出這個科目嗎?這樣不對嗎?
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整

東老師 解答

2023-08-15 09:14

對,用進項稅額轉出也可以

小孫同學 追問

2023-08-15 09:16

那就是這兩種調整都是對的,對吧

東老師 解答

2023-08-15 09:16

對,要是已經抵扣的,就記入到進項稅額轉出就行

小孫同學 追問

2023-08-15 09:19

這筆是只有非稅收入的統一憑證,當時是看錯了票據,所以實際上是沒有勾選認證的,那我是直接紅字沖掉更合適嗎?

東老師 解答

2023-08-15 09:20

對,紅字沖銷更合適的

小孫同學 追問

2023-08-15 09:22

好的,謝謝老師

東老師 解答

2023-08-15 09:22

不客氣,幫忙給個五星好評

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相關問題討論
同學你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
你好,這個手機是用在哪里的?
2022-10-08 13:44:13
借以前年度損益調整(管理費用)借應交稅費應交增值稅進項稅額負數。。借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
2023-08-15 09:09:54
你好,管理費用結轉到本年利潤
2022-01-24 23:06:04
你好,對方多開增值稅專用發票,退回對方按正確金額開具發票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
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