

老師 12月份季度的年度企業(yè)所得稅匯算的時候計提了3000元,實際應(yīng)該補交2700元企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何調(diào)賬及調(diào)表
答: 你好,沖銷多計提(假設(shè)跨年了) 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅, 貸:以前年度損益調(diào)整
老師您好,我在12月企業(yè)所得稅,沒有計提,在1月份支付的時候,直接用所得稅費科目,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?應(yīng)該怎么調(diào)報表才能平?
答: 您好,借 以前年度損益調(diào)整? 貸 所得稅費用? ?借 未分配利潤? 貸? ?以前年度損益調(diào)整?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增的企業(yè)所得稅如何記賬
答: 你好,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增的企業(yè)所得稅記賬,通常會在“應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅”科目中借記,然后在“利潤分配-未分配利潤”科目中貸記。這樣就完成了企業(yè)所得稅的記賬。







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玲老師 解答
2023-08-17 10:00
夏花花 追問
2023-08-17 10:01
玲老師 解答
2023-08-17 10:04
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2023-08-17 10:04
夏花花 追問
2023-08-17 10:08
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2023-08-17 10:14