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學堂用戶grj2ae
于2023-08-21 16:29 發布 ??443次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2023-08-21 16:38
你好 做更正申報就可以的
學堂用戶grj2ae 追問
2023-08-21 17:35
老師。更正申報這個是怎么做的啊,是更正那個申報信息啊
玲老師 解答
2023-08-21 17:44
因為這個時間太長了,你需要聯系稅務局,然后再處理。正確的處理方法就是更正原來的申報表。
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增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區別
答: 學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
增值稅預交申報是 一般人申報增值稅用的嗎?
答: 你好!一般是工程類房地產企業預交稅金填寫的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
出口退稅申報和增值稅申報有鉤稽關系么?我看增值稅申報里面也有出口退稅的信息?先報退稅還是先報增值稅?
答: 同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
超市零售業申報增值稅,增值稅減免稅申報表如何填寫?
討論
老師,稅控盤可以抵減增值稅,這個填寫到增值稅減免申報明細表里,還是增值稅申報表里
本月銷售負數,申報增值稅時不能填負數,這樣報表和增值稅申報表收入不一致怎么辦?增值稅報表里應該怎么填寫?
出口的技術咨詢服務 該如何申報增值稅,屬于免稅銷售 還是0 稅率,在增值稅申報表的那行填寫,今天去稅務局人家說除過技術轉讓和研發產生的服務費,其他都要繳稅,我想請問老師該如何處理???
我公司的賬期是26號——次月25號,這樣的賬期要如何申報增值稅?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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學堂用戶grj2ae 追問
2023-08-21 17:35
玲老師 解答
2023-08-21 17:44