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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2023-09-06 17:22

進項稅100,銷項10,月末做轉出未交增值稅,借應交稅稅-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅,。每月都結轉了,但是年底一直借方有余額,怎么回事呀

歡喜的羊 追問

2023-09-06 17:23

每個月結轉后在第二個月都交了增值稅,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

王超老師 解答

2023-09-06 17:28

年末的時候把增值稅下三級科目結平:
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額,
借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出,
貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額,
貸:應交稅費—應交增值稅—減免稅額,
貸:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅等。

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相關問題討論
學員你好,轉出未交的目的就是應交增值稅科目結轉為0,結轉到未交增值稅貸方說明應交,結轉到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
未交增值稅根據轉出未交增值稅來的,轉出未交增值稅是根據這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
同學你好,抵扣的時候做分錄,平時不做
2022-01-06 21:23:45
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