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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-01-23 15:01

您好!你找個沒辦法做到完美的。因為你這個外賬的100萬本身就有虛構的成本。 
你要這樣做,就計入其他應付款。

-Promise ° 追問

2018-01-23 15:27

好的 謝謝老師。還想咨詢下: 
(1)其他應付款 這么大金額掛在那,問題大不大。因為之前那個小王是外人,所以想先把這個小王的其他應付給沖掉。然后掛到法人名下。 
(2)1月需要抵扣的增值稅專用發票,一定要在1月份底前認證掉嗎?能不能在2月初認證,然后抵扣在1月的賬里面? 
(3)專用發票認證期限是多久?發票上的日期多久之后就不能進行抵扣了?費用發票是不是不能跨年抵扣?普通發票的費用能跨年計入費用嗎。

宋生老師 解答

2018-01-23 15:30

您好!大不大這個不是老師決定的,是管理員決定的。 
2,360天內都可以。 
不要跨年。

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相關問題討論
你好,可以把其他應付款轉到實收資本 借:其他應付款 貸:實收資本
2022-03-11 09:26:12
您好!不是。如果這30萬,老板是作為注冊資金存入的話,是做銀行存款30 實收資本30.
2016-06-03 09:16:50
股東名義是3個人(都是他家人),但老板是一個人投資,他說哪一種劃算就用哪一種。之前我是叫他增加投資款,但一直也沒有去弄。現在產生利潤瞞大,如果做股東利潤分配,需要交瞞多的個稅吧
2019-01-21 22:35:37
如圖選擇嗎?
2020-06-11 11:31:17
我今年再把其他應付調到資本公積可以嗎
2022-03-19 13:44:15
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