老師您好,多張發(fā)票合并入賬在1張憑證的,其中1張發(fā)票沖紅了,那做沖銷憑證的時(shí)候,是不是只要做這1張沖紅發(fā)票的憑證即可?應(yīng)該不用整個(gè)憑證沖紅吧?

夏花花
于2023-10-17 14:26 發(fā)布 ??906次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-10-17 14:27
如果你有多張發(fā)票合并入賬在一張憑證上,其中一張發(fā)票被沖紅,那么在做沖銷憑證時(shí),只需要做這張沖紅發(fā)票的憑證即可。不需要將整個(gè)憑證沖紅。
沖紅一張發(fā)票只需要將這張發(fā)票的金額從憑證中減去,并將沖紅的發(fā)票作為憑證的附件。如果其他發(fā)票的金額與沖紅的發(fā)票無關(guān),那么不需要將其從憑證中沖紅。
例如,如果你有五張發(fā)票合計(jì)金額為1000元,其中一張發(fā)票被沖紅,金額為200元,那么在做沖銷憑證時(shí),只需要將這張200元的發(fā)票沖紅并將憑證做好相應(yīng)的調(diào)整即可。其他三張發(fā)票的金額無需沖紅,也不需要將它們從憑證中減去。
總之,沖紅一張發(fā)票只需要將這張發(fā)票的金額從憑證中減去,并將沖紅的發(fā)票作為憑證的附件即可
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你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款
需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學(xué),你好
一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
這個(gè)發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請(qǐng)問服務(wù)費(fèi)返點(diǎn)的發(fā)票是開給誰?保險(xiǎn)公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對(duì)利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。
匯算清繳前發(fā)放
? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同:
? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤,因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時(shí)借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會(huì)增加2024年的利潤。
? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬;同時(shí)借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。這會(huì)減少2024年的利潤。
匯算清繳后發(fā)放
? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同:
? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用等科目,影響2025年的利潤。
? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,也會(huì)影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
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