老師,我司4月初成立工會,那現(xiàn)在5月份申報4月份的時 問
對,如果是按月申報的話,那就需要申報 答
老師,我問一下,億企代賬軟件,具體怎么操作? 問
登錄軟件→新增客戶,填公司名稱、稅號、納稅人類型(小規(guī)模 / 一般納稅人) 會計制度選小企業(yè)會計準(zhǔn)則 2013,建賬月份選當(dāng)月 1 號 錄入期初余額,試算平衡后保存;設(shè)置往來、固定資產(chǎn)輔助核算 答
老師,陜西的一家商貿(mào)企業(yè),買賣合同印花稅,這月稅款 問
老師,一般納稅人也是季報嗎 答
老師好!請教風(fēng)電機艙件制造企業(yè),經(jīng)營成本核算,怎么 問
工時分析呢,有工時分析模板嗎? 答
老師 出口貿(mào)易首單這個月不想退稅 不勾選抵扣認(rèn) 問
你好,可以的!放在待抵扣科目就可以啦 答


某制藥廠屬于一般納稅人,稅率為13%,各類生產(chǎn)和銷售都實行分開核算。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售一批藥品◇價值100萬元◇開具專用發(fā)票。(2)銷售一批藥品◇價值20萬元◇開具普通發(fā)票◇另外銷售免稅藥品10萬元◇3◇購入生產(chǎn)用原材料一批◇收到的專用發(fā)票上注明的銷售額為40萬元。經(jīng)過成本核算部門核實◇有20%用于免稅藥品生產(chǎn)。另外◇支付運輸費用5000元◇取得運輸業(yè)專用發(fā)票。(4)期初有留抵稅額2萬元。相關(guān)發(fā)票都合法,且均經(jīng)過認(rèn)證可以抵扣◇請計算該月應(yīng)繳納的增值稅。
答: 你好!計算一下即可 應(yīng)交增值稅=100*13%*10000%2B20*13%*10000-(400000*13%%2B5000*9%)*(1-20%)-20000=94040
(2某制藥廠屬于一般納稅人,稅率為13%,各類生產(chǎn)和銷售都實行分開核算。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售一批藥品,價值100萬元,開具專用發(fā)票。(2)銷售一批藥品,價值20萬元,開具普通發(fā)票;另外銷售免稅藥品10萬元。(3)購入生產(chǎn)用原材料一批,收到的專用發(fā)票上注明的銷售額為40萬元。經(jīng)過成本核算部門核實,有20%用于免稅藥品生產(chǎn)。另外,支付運輸費用5000元,取得運輸業(yè)專用發(fā)票。(4)期初有留抵稅額2萬元。相關(guān)發(fā)票都合法,且均可以抵扣,請計算該月應(yīng)繳納的增值稅。
答: 您好,這個還有其他條件嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某制藥廠屬于一般納稅人,稅率為13%,各類生產(chǎn)和銷售都實行分開核算。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售一批藥品◇價值100萬元◇開具專用發(fā)票。(2)銷售一批藥品◇價值20萬元◇開具普通發(fā)票◇另外銷售免稅藥品10萬元◇3◇購入生產(chǎn)用原材料一批◇收到的專用發(fā)票上注明的銷售額為40萬元。經(jīng)過成本核算部門核實◇有20%用于免稅藥品生產(chǎn)。另外◇支付運輸費用5000元◇取得運輸業(yè)專用發(fā)票。(4)期初有留抵稅額2萬元。相關(guān)發(fā)票都合法,且均經(jīng)過認(rèn)證可以抵扣◇請計算該月應(yīng)繳納的增值稅。
答: 給老師一點時間哈 同學(xué)









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半夏老師 解答
2023-10-18 11:25
bahexi 追問
2023-10-18 16:10
半夏老師 解答
2023-10-18 16:34