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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-10-25 13:37

借應付賬款貸應付票據(jù)。

2020擁抱更好的自己 追問

2023-10-25 13:45

比如,A公司發(fā)票開來借固定資產(chǎn),應交稅費-進項稅,貸應付票據(jù)對嗎,那么應付票據(jù)怎么沖銷,是到承兌到期我們再付給銀行現(xiàn)金沖掉,還是怎么樣?
老師 還是不懂,能具體一點嗎

玲老師 解答

2023-10-25 13:48

到期。,把這個錢付出去就行了。借應付票據(jù)貸銀行存款。

2020擁抱更好的自己 追問

2023-10-25 13:52

您看對嗎,如果是這樣,那么應付票據(jù)怎么沖銷?

玲老師 解答

2023-10-25 13:53

啊,是的,您這樣處理是正確的。

2020擁抱更好的自己 追問

2023-10-25 13:58

老師 是不是承兌到期后出票人銀行賬戶要有足夠的現(xiàn)金,銀行就會把錢扣掉,再借應付票據(jù) 貸銀行存款

玲老師 解答

2023-10-25 14:03

是的,您的描述和賬務處理都對的。

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你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
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同學,你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
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2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務費返點的發(fā)票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當期的成本費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
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