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老師,我收到工程款:借:銀行存款 代:應收賬款 發工資:計提 借:工程施工-合同成本 代:應付職工薪酬 發放: 借:應付職工薪酬 代:銀行存款 對嗎
公司發生一筆工程款,價格是19800,若是開普票的話,要加9個點的稅費,總價21600。老板選擇不開票,這樣該怎么記賬呢?是借應付賬款-公司名稱,貸銀行存款嗎? 還是 直接計入費用呢?
公司發生一筆工程款,價格是19800,若是開普票的話,要加9個點的稅費,總價21600。老板選擇不開票,這樣該怎么記賬呢?是借應付賬款-公司名稱,貸銀行存款嗎? 還是 直接計入費用呢?
請問,以前年度預付的工程款,一直沒收到發票,當時只做了借:應付賬款,貸:銀行存款。一直掛著應付賬款的負數。現在本季度成本不夠了,我想把這個已付工程款算做成本,下個月發票就會回來。這要怎么做賬?








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