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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-11-06 11:43

同學,你好
借:銀行存款,無形資產減值準備,累計攤銷,資產處置損益(借差),貸:無形資產,應交稅費——應交增值稅(銷項稅額),資產處置損益(貸差)。

文藝的發帶 追問

2023-11-06 11:44

老師:原價轉讓出售 無形資產分錄怎么做?

小菲老師 解答

2023-11-06 11:45

同學,你好
分錄一樣的

文藝的發帶 追問

2023-11-06 11:45

貸:無形資產,這個金額是帳面的金額嗎?

小菲老師 解答

2023-11-06 11:46

同學,你好

嗯嗯,是的

文藝的發帶 追問

2023-11-06 11:53

例如(打比方,數據不準確)原無形資產50萬元:現轉讓出售無形資 產60萬,稅是2萬元,已經累計攤銷10萬。這分錄怎么做

小菲老師 解答

2023-11-06 11:55

同學,你好
借:銀行存款60
累計攤銷10
貸:無形資產50
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)2
資產處置損益18

文藝的發帶 追問

2023-11-06 11:58

已經攤銷了10萬,現帳面只有40萬元?

小菲老師 解答

2023-11-06 11:58

同學,你好
嗯嗯,是的

文藝的發帶 追問

2023-11-06 12:02

貸:無形資產50,貸:無形資產40這兩個是按那個數據入帳。攤銷10萬元的那部分呢?稅金是60萬的稅金(開票稅金),不是50萬的稅金?

小菲老師 解答

2023-11-06 12:02

同學,你好

貸:無形資產50,
這個是之前的入賬金額

文藝的發帶 追問

2023-11-06 12:04

現在帳面只有攤銷后有金額40萬,那是按原值50萬還是按現在40萬的做帳?

小菲老師 解答

2023-11-06 12:05

同學,你好
按原值50萬,折舊金額寫在借方

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相關問題討論
是的,就是那樣子的哈
2025-09-04 11:27:38
您好,建設期計入在建工程,而后轉入無形資產
2025-04-16 14:18:51
購買了 專利,應開無形資產的發票
2025-02-20 14:45:06
借:利潤分配-未分配利潤 ? ? ? 管理費用-無形資產攤銷 貸:累計攤銷
2024-11-19 16:06:50
你好,不需要張三給甲公司開具發票。
2024-07-21 09:15:38
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