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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-11-15 10:57

同學(xué)你好
看著沒有問題

微信用戶 追問

2023-11-15 11:15

18行填寫正確吧,老師。紅沖1個點,2%減免也一起紅沖吧。
老師,怎么看多繳稅款?因為部分發(fā)票是預(yù)交開票在前,紅沖在后,需要多繳退款,稅務(wù)局是根據(jù)報表退款吧,報表不體現(xiàn),給退款嗎?

樸老師 解答

2023-11-15 11:29


這個看著正確的

微信用戶 追問

2023-11-15 11:37

那老師,24行沒有數(shù)據(jù),就不能夠進(jìn)行多繳退稅嗎?

樸老師 解答

2023-11-15 11:42

你有多交的才顯示

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你好,增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額=(?65000%2B?32000%2B?325000%2B?12500)/1.13*13%—(235000/1.03*3%%2B175000/1.13*13%)
2022-10-27 18:19:47
你好 1. 可以申請專票的 2. 是的 要繳納增值稅 和附加稅的 3. 現(xiàn)在小規(guī)模都可以領(lǐng)取專票自開的。 所以 這個可以自己領(lǐng)取的
2020-06-28 16:21:48
你好 可以的,這兩種是一樣使用的
2022-01-16 12:31:13
你好 借:原材料?26,000%2B1000?, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)26,000*13%%2B1000*9%,?? 貸:銀行存款等科目(借方合計金額)
2022-04-01 11:43:43
你好,這個沒關(guān)系,直接讀入銷項就可以了,它會自動讀入進(jìn)去的。
2023-05-18 17:04:17
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