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送心意

大侯老師

職稱中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務總監

2023-11-16 12:30

同學你好,開了票就要繳納在對應月份繳納增值稅。每季度企業所得稅大部分情況也是需要確認開票收入的,除非是租金等有明確期限的可以權責發生制確認,比如房屋租金。

undefined 追問

2023-11-16 12:33

如果我開票2000萬不含稅,成本收到的票是1000萬,但是都沒有收到錢和付款,但是我賬面上有1000萬的利潤,所以在季度末這個1000萬是要對應交企業所得稅的對吧?

大侯老師 解答

2023-11-16 12:34

是的,同學,這種情況是要按票算收入和成本的。

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相關問題討論
你好,請問你不明白的地方具體是??
2022-06-30 10:17:24
你好 可以的 有盈利可以先彌補虧損的
2020-06-27 14:00:03
同學你好,開了票就要繳納在對應月份繳納增值稅。每季度企業所得稅大部分情況也是需要確認開票收入的,除非是租金等有明確期限的可以權責發生制確認,比如房屋租金。
2023-11-16 12:30:27
你好,是的
2017-04-19 14:08:11
你好,所得稅費用計提是按累計計提的,這次你補計提個差額就可以了
2024-07-07 11:03:17
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