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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-11-20 09:17

在用友U8供應鏈中,對于這種情況,可以按照以下步驟進行處理:
  1.沖銷9月份的銷售出庫單:在供應鏈系統中,找到對應的銷售出庫單,進行沖銷操作。這樣可以將9月份的銷售出庫單金額沖減為0。
  2.創建10月份的銷售發票:在供應鏈系統中,根據10月份的實際開票信息,創建新的銷售發票。確保銷售發票的金額與實際開票金額一致。
  3.確認銷售收入:在財務系統中,根據銷售發票的金額,確認銷售收入。可以選擇將銷售發票金額記入對應的會計科目,如“主營業務收入”等。
  4.進行賬務處理:根據公司的財務管理規定,進行相應的賬務處理。例如,如果公司使用權責發生制,則需要將銷售收入和成本進行配比,并計入相應的會計期間;如果公司使用收付實現制,則需要將實際收到的貨款進行賬務處理。
  5.核對賬目:最后,核對供應鏈系統和財務系統中的賬目,確保數據一致。如果發現有差異,需要及時查明原因并進行調整。

Cindy 追問

2023-11-20 09:23

我看了下公司的單據 :10月份是做了退貨單,然后又生成了紅字普票,然后又做了發貨單,生成了藍字專票。然后兩筆發票合并制單,余額是0.但是后面的那張發貨單怎么沒有關聯到銷售訂單呢?、

樸老師 解答

2023-11-20 09:40

1.銷售訂單被刪除或修改:如果銷售訂單被刪除或修改,那么后續的發貨單將無法與之關聯。請檢查銷售訂單的狀態,確保其沒有被刪除或修改。
  2.發貨單操作有誤:在生成發貨單時,需要正確選擇銷售訂單并執行發貨操作。如果操作有誤,可能會導致發貨單沒有關聯到銷售訂單。請檢查發貨單的操作過程,確保其正確性。
  3.系統設置問題:請檢查系統的相關設置,確保發貨單可以正確關聯銷售訂單。例如,檢查供應鏈系統中的“銷售管理”模塊是否已啟用,并確保發貨單據上已設置正確的銷售訂單信息。
  4.單據沖突:如果兩張發貨單的日期、客戶、商品等信息完全相同,系統可能會認為它們是同一筆業務,只允許一個關聯到銷售訂單。在這種情況下,您需要調整單據的日期、客戶或商品信息,避免沖突。

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