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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-11-28 09:57

同學,你好
有截圖嗎?

上善若水 追問

2023-11-28 09:59

未認證的進項稅額計入應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額),出現了納稅申報表的應交稅費和資產負表上應交稅費金額對不上,怎么辦

小菲老師 解答

2023-11-28 10:00

同學,你好
申報表的應交稅費和資產負表上應交稅費金額應該是對的上的,你差額在哪里?

上善若水 追問

2023-11-28 15:40

應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)造成了資產負債表上的應交稅費和增值稅納稅申報表上的應交稅費金額不一樣

小菲老師 解答

2023-11-28 15:41

同學,你好
應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額),這個不要緊的,這個不結轉的,等到之后進項認證了,就一致了

上善若水 追問

2023-11-28 15:51

應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)可以計入其他應收款——待認證進項稅嗎?這樣增值稅納稅申報表上的應交稅費和資產負債表上的應交稅費就一樣了

小菲老師 解答

2023-11-28 15:51

同學,你好
應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)可以計入其他應收款——待認證進項稅嗎?
可以

上善若水 追問

2023-11-28 16:32

計入到其他應收款——待認證進項稅,資產負債表上的應交稅費和增值稅納稅申報表上的應交稅費金額就一樣了,是吧

小菲老師 解答

2023-11-28 16:39

同學,你好
這個就會一樣了

上善若水 追問

2023-11-28 17:02

應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)和其他應收款——待認證進項稅,這兩種方式都可以嗎

小菲老師 解答

2023-11-28 18:12

同學,你好
都可以的

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您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023-03-19 11:54:01
這個很正常的哈,這個余額不需要在申報表上體現
2023-11-28 10:15:13
同學,你好 有截圖嗎?
2023-11-28 09:57:29
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