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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-12-04 15:17

借預(yù)付賬款,貸銀行
借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估。

海燕 追問

2023-12-04 15:22

沒有預(yù)付賬款科目,用哪個科目代替呢?庫存商品和應(yīng)付賬款暫估這個金額是按含稅金額嗎?主要現(xiàn)在也不知道對方開出來會是幾個點的稅

郭老師 解答

2023-12-04 15:23

你好,應(yīng)付賬款。如果你允許抵扣的,填寫不含稅的。

海燕 追問

2023-12-04 15:30

那就需要先跟對方確定好票面的稅率,萬一后面收到發(fā)票跟現(xiàn)在暫估的金額不一致,是不是也沒有影響呢?

郭老師 解答

2023-12-04 15:31

可以的,可以問一下的。

海燕 追問

2023-12-04 15:59

后面的貨可能要明年初才會供,我是不是要讓對方把已供貨部分的發(fā)票在年底之前必須開過來,如果跨年了會有什么影呢?

郭老師 解答

2023-12-04 16:00

你好,只要匯算清交之前發(fā)票到了就不會有影響的。

海燕 追問

2023-12-04 16:16

那收到發(fā)票時又該怎么入賬呢?

郭老師 解答

2023-12-04 16:19

借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸銀行放款。

暫估和發(fā)票金額一樣的不需調(diào)整成本

海燕 追問

2023-12-04 16:32

如果暫估和發(fā)票金額不一樣呢,調(diào)整成本是調(diào)整哪里?
另外,我11月是這樣做的【借:應(yīng)付賬款——A公司(因為沒有預(yù)付賬款科目),貸:銀行存款,借:庫存商品(不含稅金額),貸:應(yīng)付賬款——暫估】,你看我這個分錄是不是對的呢?

郭老師 解答

2023-12-04 16:33

跨年的再補上一個,借庫存商品,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整帶庫存商品,然后把以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。

海燕 追問

2023-12-04 16:42

哦,謝謝!麻煩你看下我現(xiàn)在做的11月的這個分錄是對的嗎?暫估時的庫存商品科目二級科目是寫暫估還是寫商品名稱?

郭老師 解答

2023-12-04 16:43

可以的,可以的,可以這么做。

郭老師 解答

2023-12-04 16:43

庫存商品就寫商品的名字。

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相關(guān)問題討論
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務(wù)費返點的發(fā)票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應(yīng)付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
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