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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-12-06 14:45

沒有按月計提的就需要補計提哦

雅蔓 追問

2023-12-06 14:46

我寫的這些分錄對不對,21年1月出售,我先計提,然后再在清理固定資產(chǎn)上寫總的累計折舊?

雅蔓 追問

2023-12-06 14:48

剛才問了一個老師,他可能有點忙,說內(nèi)容太多,要晚點回者,我急用沒法等,18年他們做的賬,把固定資產(chǎn)全額記入,我21年1月給他做了調(diào)整,把進項稅分出來了?你看看這樣可以嗎?

樸老師 解答

2023-12-06 14:53

同學(xué)你好
這個是的哦

雅蔓 追問

2023-12-06 14:56

我18年1月購進的汽車,因為公司沒有業(yè)務(wù)進項稅沒有抵扣,21年1月又把車賣出了,這個銷項稅和進項稅可以抵扣嗎?

雅蔓 追問

2023-12-06 14:59

固定資產(chǎn)清理,我需要把稅務(wù)系統(tǒng)上的報表更正,這個銷項稅直接填在銷售報表上就可以?

樸老師 解答

2023-12-06 15:01

同學(xué)你好
對的

需要填寫在增值稅申報表里

雅蔓 追問

2023-12-06 15:04

那個進項稅可以和銷項稅抵扣嗎?

樸老師 解答

2023-12-06 15:11

同學(xué)你好
這個可以的

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你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
需要繳納企業(yè)所得稅這個,
2020-06-23 15:41:31
注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財政負擔。在企業(yè)會計核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
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