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柒秒
于2023-12-06 14:53 發布 ??711次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2023-12-06 14:54
同學您好,是的沒錯, 是這樣的(1)提取時借:管理費用--殘保金貸:其他應付款--殘保金(2)上交時借:其他應付款--殘保金貸:銀行存款(或現金)
柒秒 追問
2023-12-06 15:03
不能直接一個分錄嘛;借:管理費用--殘保金 貸:銀行存款(或現金)
易 老師 解答
2023-12-06 15:11
同學您好,當月交的也可以的
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殘保金不用計提?直接走管理費用直接貸銀行?
答: 按權責發生制,是要計提的
老師,殘保金下月才扣款,我現在借方進管理費用,貸方進哪里?其他應付?
答: 對,貸方可以計入到其他應付款里面。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
殘保金是計入管理費用-殘保金就可以了吧不需要通過管理費用-應付職工薪酬-殘保金吧
答: 您好,對的,計入管理費用殘保金就可以了
殘保金計入管理費用哪個子科目?放在管理費用/辦公費/其他可以嗎?
討論
請問殘保金計提是計入管理費用還是稅金及附加
老師,殘保金的分錄怎么做呀?是借:管理費用--殘保金 貸:銀行存款嗎?要不要計提?
做匯算清繳時候,2019年管理費用下的殘保金是交的19年的殘保金,用調整出來嗎
老師,請問年報填寫時,期間費用表,殘保金的支出,應該填在管理費用各項稅費這一欄,還是管理費用其他里?
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.96 解題: 112893 個
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柒秒 追問
2023-12-06 15:03
易 老師 解答
2023-12-06 15:11