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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-12-08 10:52

對于您公司今年的出口收入,如果已經報關了但未開具發票,您在年末申報增值稅時可以將這些收入作為未開票收入進行申報。這樣操作是符合相關規定的,但需要注意以下幾點:


確認未開票收入的金額:在申報增值稅時,您需要確認未開票收入的金額,確保數據的準確性。
了解免稅政策:根據您公司的出口業務類型和相關政策,可能需要滿足一定的條件才能享受免稅政策。在申報增值稅時,您需要了解并確認免稅政策的具體要求。
納稅申報期限:根據相關稅法規定,您需要在規定的納稅申報期限內完成增值稅申報。確保在申報期限內提交準確的申報表和相關資料。

????姚姚姚兒 追問

2023-12-08 10:55

但是如果這樣操作的話,那我在24年在開23年收入的發票可以嘛

樸老師 解答

2023-12-08 10:58

同學你好
這個可以的哦

????姚姚姚兒 追問

2023-12-08 11:01

這種開跨年的收入也是可以的啊,這種沒有啥風險的吧,因為我們后續可能還要進行退稅

樸老師 解答

2023-12-08 11:04

同學你好
這歌可以的

????姚姚姚兒 追問

2023-12-08 11:12

我想問一下,這個開數電發票是在電子稅務局哪里開啊

樸老師 解答

2023-12-08 11:15

同學你好
我要辦稅里的開票業務

????姚姚姚兒 追問

2023-12-08 14:29

老師,我想問一下,就是我們公司是出口給香港,這個收入發票是開什么發票啊

樸老師 解答

2023-12-08 14:32

開五聯普票就可以了

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學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
2022-01-07 16:39:16
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2019-04-01 14:22:23
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