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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2023-12-17 18:06

同學你好,銷售出去的門票可以按差額征收。

吳佳瑩-吳舒婭 追問

2023-12-17 18:35

沒有帶團,只是銷售門票,怎么申報呢?需要申請嗎?

王雁鳴老師 解答

2023-12-17 18:43

同學你好,不需要申請,直接開具差額發(fā)票即可,申報時按差額申報就行了。穩(wěn)妥起見,麻煩你再咨詢當?shù)囟悇站只蛘邿峋€電話12366確認一下,謝謝。

吳佳瑩-吳舒婭 追問

2023-12-17 18:57

差額成本那里填哪里呢?

王雁鳴老師 解答

2023-12-17 19:01

同學你好,在附列資料(三)本期發(fā)生額對應的行次上填寫。

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實繳的稅費/營業(yè)收入=稅負率
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附表也在免稅銷售貨物里面,你看一下你有增值稅貨物的稅種認定嗎?
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