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ccy
于2023-12-24 20:07 發布 ??1065次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2023-12-24 20:08
您好借:其他應收款貸:銀行存款
ccy 追問
2023-12-24 20:10
都是這樣做是嗎,如果有貨款要以現金支付,那得在怎么做
bamboo老師 解答
2023-12-24 20:12
請問是支付購入材料的貨款嗎?還是人家購您單位貨物 您單位收現金?
2023-12-24 20:20
我們買入進來,付給別人現金,
借:原材料等貸:庫存現金這個分錄才是單位現金付款
2023-12-24 20:27
那這個現在是哪來的
2023-12-24 20:29
那這個現金是哪來的,公帳轉到法人卡上去的都是記入到其他應收款是嗎
2023-12-24 20:32
是單位開現金支票 去銀行提現的您轉給法人 不是提現 是轉賬
2023-12-24 20:37
那現在帳上所有的法人轉帳備注 提現,備用金,貨款都是記入到庫存現金這里面了,是不是要調過來,借:其他應款 貸:銀行存款
2023-12-24 20:40
給轉帳備注 提現,備用金,貨款分錄怎么寫的?
2023-12-24 20:44
借:其他應收款貸:銀行存款
2023-12-24 20:46
那這樣寫分錄沒錯啊
2023-12-24 20:50
關鍵,是都是記的,借:現金 貸:銀行存款
2023-12-24 20:51
借:庫存現金 借方負數借:其他應收款-法人 借方正數那這樣寫分錄調整過來
現在庫存現金上有400多萬了,現在要調帳
調整分錄我前面給您寫好了啊
2023-12-24 21:04
那還有我們付出去的貨款是現金支付的,那這樣是不是就不平了
2023-12-24 21:06
付出去的貨款是現金支付的 請問分錄怎么寫的?款是老板代付的 對嗎
2023-12-24 21:08
沒有,就是 借:應付帳款 貸:現金 或者 借:原材料 貸:現金
2023-12-24 21:13
那您這個現金哪里來的?單位也沒有提現啊 誰支付的?
2023-12-24 21:39
有的是老板代付,有的現金,那些現金好像是之前的會計,隨便寫了一個提現的的分錄
2023-12-24 21:40
老板代付的借:原材料貸:其他應收款-法人隨便寫的提現的分錄也要調整 因為單位實際沒有現金
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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ccy 追問
2023-12-24 20:10
bamboo老師 解答
2023-12-24 20:12
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