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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2024-01-16 11:56

你好!開的是折扣發票嗎?開票金額都是含稅金額嗎?

QQ老師 解答

2024-01-16 11:58

合并了后你們還有原A公司掛賬?

許是半顆糖 追問

2024-01-16 12:03

AB公司合并后都掛的A公司的賬

許是半顆糖 追問

2024-01-16 12:04

可以按照凈額180-40開藍票嗎?還是您更建議180開藍票,40開紅票。關鍵還有10怎么辦

QQ老師 解答

2024-01-16 12:21

你好!可以開在同一張發票上,先開藍字在開紅字折扣

許是半顆糖 追問

2024-01-16 12:29

那還有10萬的事項稅務和賬務怎么處理呢,這塊進項稅也沒辦法轉出是嘛

QQ老師 解答

2024-01-16 12:41

你好,開在同一張發票上的話,直接按差額做稅就可以

許是半顆糖 追問

2024-01-16 12:44

那10萬因為2年前是B公司開票給我們的,現在B被A吸收了。這塊A能開紅票嗎,如果不能,怎么處理比較好。還有相關的進項稅怎么處理比較好

QQ老師 解答

2024-01-16 12:48

你好!是可以開票的

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借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
借:應付賬款 貸:庫存商品 貸:進項轉出
2026-01-13 15:48:13
您好,這個是選擇C和D的,因為不能抵扣
2022-02-11 22:25:23
你好,這個待抵扣是輔導期納稅人。你當月認證了,當月稅務局不允許抵扣,需要比對通過之后才抵扣,才使用的。 你這個應該是待認證,你是沒有認證,做到應交稅費待認證里面是二級科目,待抵扣也是二級科目。你把這個所有的待抵扣改成待認證就可以了。
2025-01-03 08:32:49
同學你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
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