

進項稅額轉出可以這樣做賬嗎:借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出);借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
答: 借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項)貸:應付賬款 紅字發票還是說借:應交稅費-進項轉出,貸:應交稅費-進項稅額?
答: 借:應付賬款 貸:庫存商品 貸:進項轉出
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師早上好!請問待抵扣進項稅額這筆分錄應該怎么做?我是這樣做的麻煩您幫忙看看是否正確?1待抵扣進項稅額轉入,借:原材料76923.08元,應交稅費——應交增值稅——待抵扣進項稅額1000元,貸:應付賬款86923.08元。 2結轉進項稅額,借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額1000元,貸:應交稅費——應交增值稅——待抵扣進項稅額1000元。3結轉銷項稅額,借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額500元,應交稅費——應交增值稅——留底稅額500元,貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額1000元。
答: 你好,這個待抵扣是輔導期納稅人。你當月認證了,當月稅務局不允許抵扣,需要比對通過之后才抵扣,才使用的。 你這個應該是待認證,你是沒有認證,做到應交稅費待認證里面是二級科目,待抵扣也是二級科目。你把這個所有的待抵扣改成待認證就可以了。









粵公網安備 44030502000945號



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2024-01-16 11:58
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