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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-01-17 09:55

1.支付200萬元不可退回款項:借:其他應(yīng)收款 200萬貸:銀行存款 200萬
  2.第一個月確認收入150萬元:借:銀行存款 150萬貸:主營業(yè)務(wù)收入 150萬
  3.第一個月月末,將預付款項中的15萬元沖減收入(假設(shè)該處理符合會計準則):借:其他應(yīng)收款 15萬貸:主營業(yè)務(wù)收入 15萬

剛剛 追問

2024-01-17 09:58

沖減了嗎,其他應(yīng)收款都在借方?

樸老師 解答

2024-01-17 10:03

這個退回去不就是計入其他應(yīng)收款

剛剛 追問

2024-01-17 10:06

老師你好,之前已做過了200萬的分錄
借:其他應(yīng)收款 200萬貸:銀行存款 200萬
然后沖減的話,其他應(yīng)收款不應(yīng)是在貸方嗎

樸老師 解答

2024-01-17 10:10

是你們收到的嗎
不是付出去?

剛剛 追問

2024-01-17 10:12

借:銀行存款 150
  貸:主營業(yè)務(wù)收入 135
         其他應(yīng)收款 15

樸老師 解答

2024-01-17 10:16

同學你好
這個分錄是對的

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
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