

印花稅申報(bào)是根據(jù)當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和開票的不含稅金額去算嗎
答: 你好,一般是根據(jù)合同金額的
老師,我這邊一個(gè)老會計(jì)說印花稅是銷售不含稅金額*70%*萬分之三對的嘛,進(jìn)項(xiàng)不用管嘛,不是應(yīng)該是(進(jìn)不含稅金額+銷不含稅金額)*70%*萬分之三嗎,到底哪個(gè)對的
答: 你好,正常來說購銷 合同印花稅=(購進(jìn)含稅+銷售含稅)*萬分之3 如果你當(dāng)?shù)囟惥钟薪o納稅人計(jì)稅依據(jù)70%優(yōu)惠,那就是合同印花稅=(購進(jìn)含稅+銷售含稅)*萬分之3*70%
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
報(bào)印花稅時(shí),如下圖采購合同我是按(進(jìn)項(xiàng)+銷項(xiàng))*0.0003算出來的計(jì)稅金額,因?yàn)殇N方為個(gè)人,所以就用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額*0.0003=1119517.27*0.0003,增加 一行,報(bào)承攬合同時(shí),因這我公司有廣告制作,但是這部分進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)包含在采購合同的進(jìn)項(xiàng)里,在單獨(dú)增加一行報(bào)承攬合同是不是就重復(fù)申報(bào)了?
答: 你好,廣告費(fèi)進(jìn)項(xiàng),需要按加工承攬合同稅目申報(bào)。 買賣合同,是按正常購銷金額申報(bào)?









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



嬌嬌 追問
2024-01-19 19:34
小菲老師 解答
2024-01-19 19:42