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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-02-20 15:33

同學,你好
應收賬款是負數時:應將其中的預收部分調整至預收賬款,將預收這部分金額顯示在資產負債表中的負債類科目:預收賬款科目的貸方;


資產負債表中其他應收款為負數,調到其他應付款中.

蒲公英 追問

2024-02-20 15:43

第一部份懂了,老師。但是第二部份我是其他應付款為負數,如何調到其他應收款中去,是單純報表重分類嗎,我是T3系統中自動生成報表的,要怎么調公式。

小菲老師 解答

2024-02-20 15:45

同學,你好
單純報表重分類,不懂賬

小菲老師 解答

2024-02-20 15:45

同學,你好
單純報表重分類,不動賬

蒲公英 追問

2024-02-20 15:48

好的,老師,那在T3系統中自動生成財務報表的,需要怎么樣報表重分類

小菲老師 解答

2024-02-20 15:49

同學,你好
自己手工改

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相關問題討論
你好! 其他應付款,其他應收款…是正常購銷業務以外會用到 應收賬款,預收賬款,應付賬款…是購銷業務會用到
2022-03-26 11:29:01
你好.預收賬款對應客戶,其他應收款和其他應付款看你科目下面拍的具體項目,是公司還是個人.
2021-01-15 16:33:10
同學,你好 應收賬款是負數時:應將其中的預收部分調整至預收賬款,將預收這部分金額顯示在資產負債表中的負債類科目:預收賬款科目的貸方; 資產負債表中其他應收款為負數,調到其他應付款中.
2024-02-20 15:33:09
同學,你好 借其他應付款,/其他應收款貸營業外收入 借營業外支出,貸其他應付款,/其他應收款
2022-03-23 15:50:08
你好,最好注銷稅務時就清了
2026-04-25 16:04:26
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