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彭友圈
于2024-02-22 16:08 發布 ??1030次瀏覽
小小霞老師
職稱: 初級會計師
2024-02-22 16:09
你好,那你就需要做補計提處理的呢,你2024年1月應付職工薪酬科目還有掛賬嗎
彭友圈 追問
2024-02-22 16:10
有呀,工資都是下月初發上個月的,但是這個是單獨發的,跟工資不是一起發的
小小霞老師 解答
2024-02-22 16:19
那你就單獨補計提年終獎會計分錄的呢
2024-02-22 16:21
分錄應該怎么寫?是通過以前年度損益調整嗎?
2024-02-22 16:23
當企業需要在跨年度時補計提并發放年終獎金時,會計分錄可以按照以下步驟進行:補計提年終獎時的會計分錄為:借:以前年度損益調整或管理費用、銷售費用、制造費用等科目(具體取決于實際發放的年終獎所屬的成本中心)貸:應付職工薪酬—工資發放年終獎時的會計分錄為:借:應付職工薪酬—工資貸:銀行存款—某某銀行結轉損益:借:利潤分配—未分配利潤貸:以前年度損益調整需要注意的是,如果是在匯算清繳期間進行的補計提,那么具體的會計分錄會有所不同:補計提時:借:以前年度損益調整, 貸:應付職工薪酬, 借:利潤分配-未分配利潤, 貸:以前年度損益調整, 借:應付職工薪酬, 貸:銀行存款過了匯算清繳期間的話,補計提計入當期成本費用,借:生產成本/制造費用/管理費用等, 貸:應付職工薪酬, 借:應付職工薪酬, 貸:銀行存款1。綜上所述,跨年補計提年終獎的會計分錄主要涉及兩個方面:一是補計提年終獎本身;二是發放年終獎。
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老師,這個在哪里反結賬?
答: 你好,同時按住? ?Ctrl%2BF12? 執行反結賬操作。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師,我7月份多計了一筆收入,現在發現了,請問直接在10月的賬沖紅還是反結賬到7月份
答: 您好 直接在10月的賬沖紅就好了
老師,請問下,我們以前期間的賬有錯,現在要反結賬回去改,但是那個期間的報表數據已經申報稅務局了,我現在改了以前的數據,報表數據就跟申報的對不上了,怎么辦呢?
討論
金蝶要修改上月的憑證,做了反結賬后,下步如何操作?
如果上月已經報稅了,次月還可以反結賬操作嗎? 如果可以操作,請問如何反結賬的流程是什么?
麻煩問一下,億企代賬如何進行反結賬操作
你好老師,什么是反結賬能給我舉例說明一下嗎謝謝!
小小霞老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.98 解題: 8810 個
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彭友圈 追問
2024-02-22 16:10
小小霞老師 解答
2024-02-22 16:19
彭友圈 追問
2024-02-22 16:21
小小霞老師 解答
2024-02-22 16:23