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送心意

小小霞老師

職稱初級會計師

2024-02-22 16:09

你好,那你就需要做補計提處理的呢,你2024年1月應付職工薪酬科目還有掛賬嗎

彭友圈 追問

2024-02-22 16:10

有呀,工資都是下月初發上個月的,但是這個是單獨發的,跟工資不是一起發的

小小霞老師 解答

2024-02-22 16:19

那你就單獨補計提年終獎會計分錄的呢

彭友圈 追問

2024-02-22 16:21

分錄應該怎么寫?是通過以前年度損益調整嗎?

小小霞老師 解答

2024-02-22 16:23

當企業需要在跨年度時補計提并發放年終獎金時,會計分錄可以按照以下步驟進行:

補計提年終獎時的會計分錄為:

借:以前年度損益調整或管理費用、銷售費用、制造費用等科目(具體取決于實際發放的年終獎所屬的成本中心)
貸:應付職工薪酬—工資
發放年終獎時的會計分錄為:

借:應付職工薪酬—工資
貸:銀行存款—某某銀行
結轉損益:借:利潤分配—未分配利潤
貸:以前年度損益調整
需要注意的是,如果是在匯算清繳期間進行的補計提,那么具體的會計分錄會有所不同:

補計提時:借:以前年度損益調整, 貸:應付職工薪酬, 借:利潤分配-未分配利潤, 貸:以前年度損益調整, 借:應付職工薪酬, 貸:銀行存款
過了匯算清繳期間的話,補計提計入當期成本費用,借:生產成本/制造費用/管理費用等, 貸:應付職工薪酬, 借:應付職工薪酬, 貸:銀行存款1。
綜上所述,跨年補計提年終獎的會計分錄主要涉及兩個方面:一是補計提年終獎本身;二是發放年終獎。

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相關問題討論
你好,同時按住? ?Ctrl%2BF12? 執行反結賬操作。
2024-04-09 16:08:28
你好,同時按住? ?Ctrl%2BF12? 執行反結賬操作。
2024-04-09 16:12:13
你好,可以的, 沒問題,更新以后的所有會計報表
2023-03-24 16:20:27
您好 直接在10月的賬沖紅就好了
2022-11-05 17:29:29
、進入財務軟件主界面,點擊賬務處理. 2、點擊賬務處理后,界面跳轉i,點擊期末結賬. 學員剛剛提問 金蝶精斗云迷你版2022年6月份已經結賬怎么反結賬 去看看 3、進入期末結賬對話框,選擇反結賬,點擊開始.
2022-07-12 14:53:59
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