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送心意

玲老師

職稱會計師

2024-03-04 15:59

 你好:
1、先將固定資產轉為清理:

借:固定資產清理 , 累計折舊,

貸:固定資產。

2、取得清理收入:

借:銀行存款,

貸:固定資產清理 , 應交稅費——應交增值稅。

3、發生清理支出:

借:固定資產清理,

貸:銀行存款。

4、結轉清理凈損益:

借:資產處置損益  ,(報廢損益 記營業外收支科目)

貸:固定資產清理(或相反分錄)。

Cindy 追問

2024-03-04 16:01

沒有殘值 折舊也全都計提完了

玲老師 解答

2024-03-04 16:02

是的呀,把計提的折舊轉出來就行了。那就是固定資產清理借方沒有金額。

Cindy 追問

2024-03-04 16:04

那分錄是怎樣的

玲老師 解答

2024-03-04 16:05

借: 累計折舊,

貸:固定資產。

2、取得清理收入:

借:銀行存款,

貸:固定資產清理 , 應交稅費——應交增值稅。

3、發生清理支出:

借:固定資產清理,

貸:銀行存款。

4、結轉清理凈損益:

借:(報廢損益 記營業外收支科目)

貸:固定資產清理(或相反分錄)。

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相關問題討論
你好,學員,你說的是損益科目嗎
2022-02-28 21:07:09
可計入營業外支出科目
2024-09-03 10:44:34
你好!原分錄紅字沖回會來在做正確藍字
2023-12-14 15:49:27
1你好,這個做固定資產清理。 1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產清理 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2023-05-12 10:20:52
借:固定資產清理 累計折舊 ,貸:固定資 產 借:銀行存款 ,貸:固定資 產清理 資產處置損益
2022-12-20 21:11:34
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