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送心意

明&老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2024-03-05 11:38

同學你好,你可以分別做到2個科目,收到進項發票準備當月認證時,應交稅費-應交增值稅(進項稅),收到進項發票準備當月不認證時,應交稅費-應交增值稅(待認證),要確保應交稅費-應交增值稅(進項稅)和稅務申報一致才行。處理方法是把全部認證掉,和稅務系統對上即可。

SMY 追問

2024-03-05 11:59

可是全部認證掉會出現留抵,我們不想認證這么多,能否把應交稅費-應交增值稅(進項稅)轉入應交稅費-應交增值稅(待認證

明&老師 解答

2024-03-05 12:16

也可以的,只要能把進對上稅務系統就可以。

SMY 追問

2024-03-05 12:19

老師,那待認證的進項發票期末需要結轉到未交增值稅嗎?

明&老師 解答

2024-03-05 12:21

同學你好,我覺得不轉比較合適。因為未交增值稅應該是和你實際未交是相符的,待認證放進去的話,余額對不上了。

SMY 追問

2024-03-05 12:56

好的,謝謝老師的解答

明&老師 解答

2024-03-05 12:57

不用客氣,歡迎您隨時來提問。

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是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
同學你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
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