請問老師,可以抵扣的應繳納的增值稅為增值稅銷項稅-增值稅進項稅,這個銷項稅不是我的買家給的嗎,如果我的進項稅是免征的,為啥國家還有一個計算抵扣,這個應交的增值稅也不算收入,為啥還要搞這個呢
大王
于2024-03-14 16:30 發布 ??571次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-03-14 16:31
你好,你的進項是免稅的,是免稅農產品嗎?
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同學你好
你這個分錄不對
分錄應該是
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
同學你好,
借:應交增值稅-銷項稅
借:應交增值稅-進項稅額轉出,
貸:應交增值稅-進項稅
貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
貸,應交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
你好,你是說應納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
你好!如果你已經認證過的,就做進項轉出。
2017-07-11 10:32:35
進項稅大于銷項稅,月底不要做增值稅轉出
2022-04-06 11:38:21
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大王 追問
2024-03-14 16:33
大王 追問
2024-03-14 16:35
郭老師 解答
2024-03-14 16:35