老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


2022年收入有問題,現在做調整分錄,是否按以下分錄調整以前年度損益調整:借:以前年度損益調整貸:主營業務收入結轉以前年度損益調整:借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整
答: 同學,你好 你收入有什么問題?
21年22年補交匯算清繳分錄應該是借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整寫成借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:本年利潤 貸:以前年度損益調整現在如何更正
答: 你好; 去紅沖了; 把錯誤的紅沖了。在做正確的即可?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 您好 就是我們去年做了一筆借現金 貸營業外收入 但是今年就是發現庫存現金沒有發生過這一筆 所以要把這個給紅沖 那么是不是借庫存(紅字) 貸以前年度損益調整(紅字)貸方數 麻煩給說下是放借方還是貸方 有點分不清楚了 做完這筆是否還需要再做一筆 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整
答: 你好,是的,你做的是對的 借:庫存(紅字) 貸:以前年度損益調整 (紅字)貸方 放在貸方用紅字反映我認為更清楚一些。









粵公網安備 44030502000945號



陽光的熱狗 追問
2024-03-19 10:14
郭老師 解答
2024-03-19 10:14
陽光的熱狗 追問
2024-03-19 10:15
郭老師 解答
2024-03-19 10:16